公告類別 | 詢價公告 | 發(fā)布時間 | 2025-05-27 |
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詢價編號:CR1101-XJ-2024-389-3 因工程施工需要,我單位擬采購一批工程物資,誠摯的邀請貴公司參與我單位本批次采購物資的報價。 一.詢價內容1.物資需求表
說明:表中數(shù)量為計劃數(shù)量,實際采購過程中可能有所調整,最終以實際采購數(shù)量結算。 二.報價文件的遞交 1.報價文件遞交截止時間:2025年6月3日17時00分。 2.報價文件遞交地點:中國鐵建云鏈平臺(www.crccep.cn),參與報價者須登錄該平臺,在報價文件遞交截止時間前完成平臺報價的維護和報價文件的上傳。 三.有關要求 1.報價文件資料要求(資質條件):報價函、營業(yè)執(zhí)照、授權委托書(代理人)、法人身份證、資質證書(如有)、質量管理體系認證(如有)、其他資料。 2.采用固定價結算,報價為貨物的到站總價,包含但不限于材料費、運雜費、加工費、試驗費、包裝費、搬運、儲存、裝車費、服務費、售后服務費等,須提供增值稅專用發(fā)票。 3.質量要求 產品質量必須滿足國家最新行業(yè)技術標準及要求,每批貨物必須附出廠質量檢驗報告及合格證,甲方憑此報告檢驗質量。 4.貨物驗收方式 (1)賣方應隨同每批物資發(fā)運附一份發(fā)貨物資清單、產品質量證明書及有關部門的質檢合格證明等必要文件;每批物資出廠標牌齊全、包裝完整,質量證明書與出廠編號必須一一對應。 (2)需方按規(guī)定取樣檢測,在需方指定的檢測機構進行檢測,7天內得出結論,檢測合格則予以辦理結算手續(xù),檢測不合格供方應無條件清退該批貨物,并承擔相關經濟責任。 5.貨款結算支付方式 5*結算 每月 11 日為雙方價款結算日期(即上月 11 日至當月 10 日內),結算前雙方要在對帳確認單上簽字認可,供方按雙方確認的金額開具增值稅專用發(fā)票,供方提供增值稅專用發(fā)票后供需才辦理結算手續(xù)。供方不及時開具發(fā)票,需方有權拒絕支付合同款,供方不得因此要求需方承擔違約責任。 5*支付 (1)供方辦理每月供貨對賬手續(xù),在收到供方提交的合法增值稅專用發(fā)票后,供需依據(jù)供方提交的結算確認單、貨物發(fā)票在財務入賬; (2)入賬后的 3 個月內支付每批次貨款的 75 %,若因特殊原因未支付的,則自動進入下一個支付周期,下一支付周期則支付上一次應支付貨款的 75 %(與前面的數(shù)據(jù)同);依次類推; (3)全部供貨結束后的 12 個月內,開始支付第一月供貨金額的 5 %,下一個月支付第二批次的供貨金額的 5 %,依次類推; (4)剩余 20 %貨款,待本項目工程全部驗交完后一個月內無息一次性支付完。 (5)上述款項的支付方式為:銀行轉賬;銀行承兌匯票、建行E信通、云信等票據(jù);以及e訂通(建行)、云數(shù)(中行、郵政)、航信(中行、微眾銀行、浙商銀行)、簡單匯(浙商銀行、漢口)等各類脫核產品,票據(jù)貼現(xiàn)及融資費用由乙方承擔。采用脫核業(yè)務支付的,自相應融資款支付至分供商賬戶之日,雙方合同中約定的對應款項支付日期的相應延長相應期限,且另行延長的付款期限內的違約金、利息費用為0。 6.報價有效期:60日。 7.未按要求維護報價及未按要求編制報價文件的,其報價將被拒絕。 8.其他要求:(如有,可附圖紙等附件) 四.聯(lián)系方式1.采購人:中鐵十一局集團有限公司東莞濱海灣新區(qū)苗涌東側規(guī)劃次干路市政項目經理部 聯(lián) 系 人:侯鐵良 聯(lián)系電話:13986313131 郵 箱:95929@qq.com 到貨地址:中鐵十一局集團有限公司東莞濱海灣新區(qū)苗涌東側規(guī)劃次干路市政項目經理部施工現(xiàn)場 2.監(jiān)督部門:中鐵十一局集團有限公司物資設備集中采購管理中心第一分中心 聯(lián)系電話:0710-3712384
2025年5月27日 |